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Última atualização realizada em 07/02/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 793 Data de lançamento: 28/01/2026
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Natureza da despesa: INSS sobre Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, REF.: FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2026 1.912,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2026 INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, REF.: FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2026 1.912,02
28/01/2026 folha de pgto 01/2026 1.912,02
TOTAL 1.912,02 1.912,02 0,00
SALDO A PAGAR 1.912,02