| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 801 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2026 | 2.539,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2026 | 2.539,43 | ||
| 28/01/2026 | folha de pgto 01/2026 | 2.539,43 | ||
| 28/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Chefe de Setor (92) | 168,67 | ||
| 28/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Chefe de Setor (92) | 232,15 | ||
| 30/01/2026 | Pagamento de Empenho 801/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.138,61 | ||
| TOTAL | 2.539,43 | 2.539,43 | 2.539,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS EXECUTIVO | 28/01/2026 | 168,67 | Lançada | |
| INSS EXECUTIVO | 28/01/2026 | 232,15 | Lançada | |
| TOTAL | 400,82 |