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Última atualização realizada em 09/10/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 8166 Data de lançamento: 21/09/2026
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO- APS- PROPOSTA 36000762310202600- EMENDA PAULO PIMENTA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1706 - Transferência Especial da União

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ELETRODO AUTO-ADESIVO 5X5CM 32,00 64,00
2.00 ELETRODO AUTO-ADESIVO 10X5CM 38,00 76,00
2.00 ELETRODO AUTO-ADESIVO 10X5CM 38,00 76,00
1.00 GEL PARA ULTRA SONOGRAFIA 5KG SACHE 50,00 50,00
1.00 LUVA NITRILICA SEM TALCO P Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS PARA SETOR DE FISIOTERAPIA 29,00 29,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/09/2026 ELETRODO AUTO-ADESIVO 5X5CM ELETRODO AUTO-ADESIVO 10X5CM ELETRODO AUTO-ADESIVO 10X5CM GEL PARA ULTRA SONOGRAFIA 5KG SACHE LUVA NITRILICA SEM TALCO P Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS PARA SETOR DE FISIOTERAPIA 295,00
21/09/2026 Conforme DANFE Nº 1/20900; REF. EMPENHO 8166/2026 1467 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD 295,00
25/09/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8166/2026 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD - 1467 295,00
TOTAL 295,00 295,00 295,00
SALDO A PAGAR 0,00