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Última atualização realizada em 07/02/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 821 Data de lançamento: 28/01/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALE ALIMENTAÇÃO CONTRATO REF FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2026 2.118,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2026 VALE ALIMENTAÇÃO CONTRATO REF FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2026 2.118,45
28/01/2026 folha de pgto 01/2026 2.118,45
28/01/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manut de Ensino Fundamental Basico FUNDEB CONTRATO 229,89
28/01/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manut de Ensino Fundamental Basico FUNDEB CONTRATO 624,52
30/01/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 821/2026 FOLHA PGTO - 3357 1.264,04
TOTAL 2.118,45 2.118,45 2.118,45
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS EXECUTIVO 28/01/2026 229,89 Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI 28/01/2026 624,52 Lançada
TOTAL   854,41