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Última atualização realizada em 09/10/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARMENTINI AUTO CENTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8467 Data de lançamento: 24/09/2026
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO- APS- PROPOSTA 36000766370202600-EMENDA COVATTI FILHO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1706 - Transferência Especial da União

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JOGO DE DISCO DE FREIO - DIANTEIRO 820,00 820,00
1.00 JG. PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA 410,00 410,00
2.00 BUCHA EIXO TRASEITRO 245,00 490,00
1.00 FLUIDO DE FREIO Finalidade: PEÇAS PARA CONSERTO DO FREIO DA CRETA JCS3F84 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2026 JOGO DE DISCO DE FREIO - DIANTEIRO JG. PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA BUCHA EIXO TRASEITRO FLUIDO DE FREIO Finalidade: PEÇAS PARA CONSERTO DO FREIO DA CRETA JCS3F84 1.765,00
24/09/2026 Conforme DANFE Nº 890/69164503; REF. EMPENHO 8467/2026 1010 - MARMENTINI AUTO CENTER LTDA 1.765,00
05/10/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8467/2026 MARMENTINI AUTO CENTER LTDA - 1010 1.765,00
TOTAL 1.765,00 1.765,00 1.765,00
SALDO A PAGAR 0,00