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Última atualização realizada em 09/10/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARMENTINI AUTO CENTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8511 Data de lançamento: 25/09/2026
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - JCQ4D90 635,00 635,00
1.00 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - JAH2F37 Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JCQ4D90 E JAH2F37. 3.242,00 3.242,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2026 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - JCQ4D90 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - JAH2F37 Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JCQ4D90 E JAH2F37. 3.877,00
25/09/2026 Conforme DANFE Nº 890/69162587; 890/69164551; REF. EMPENHO 8511/2026 1010 - MARMENTINI AUTO CENTER LTDA 3.877,00
30/09/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8511/2026 MARMENTINI AUTO CENTER LTDA - 1010 3.877,00
TOTAL 3.877,00 3.877,00 3.877,00
SALDO A PAGAR 0,00