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Última atualização realizada em 09/10/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARMENTINI AUTO CENTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8512 Data de lançamento: 25/09/2026
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MONTAGEM E TROCA DE PNEU - JAH2F37 30,00 30,00
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JCQ4D90 240,00 240,00
1.00 PRESTAÇAO DE SERVIÇO - JAH2F37 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DA EDUCAÇÃO 970,00 970,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2026 MONTAGEM E TROCA DE PNEU - JAH2F37 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JCQ4D90 PRESTAÇAO DE SERVIÇO - JAH2F37 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO DA EDUCAÇÃO 1.240,00
25/09/2026 Conforme Nota Fiscal Nº e/69; e/73; e/75; REF. EMPENHO 8512/2026 1010 - MARMENTINI AUTO CENTER LTDA 1.240,00
30/09/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8512/2026 MARMENTINI AUTO CENTER LTDA - 1010 1.240,00
TOTAL 1.240,00 1.240,00 1.240,00
SALDO A PAGAR 0,00