| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 879 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE E DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.99.02.00.00 - PISO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2026 | 4.816,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | VENCIMENTOS FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2026 | 4.816,59 | ||
| 28/01/2026 | folha de pgto 01/2026 | 4.816,59 | ||
| 28/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Plano Dengue Vig. Sanitária Estadual (204) | 475,82 | ||
| 30/01/2026 | Pagamento de Empenho 879/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.340,77 | ||
| TOTAL | 4.816,59 | 4.816,59 | 4.816,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS EXECUTIVO | 28/01/2026 | 475,82 | Lançada | |
| TOTAL | 475,82 |