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Última atualização realizada em 07/02/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 894 Data de lançamento: 28/01/2026
Tipo de empenho: PESSOAL A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2026 6.440,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2026 FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2026 6.440,09
28/01/2026 folha de pgto 01/2026 6.440,09
30/01/2026 Pagamento de Empenho 894/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.440,09
TOTAL 6.440,09 6.440,09 6.440,09
SALDO A PAGAR 0,00