Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GERTEL TELEFONIA MOVEL LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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3993 | 10/06/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2.940,00 | 2.431,40 | 2.431,40 |
6235 | 12/09/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6250 | 15/09/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2.940,00 | 0,00 | 0,00 |
Sub-total | 5.880,00 | 2.431,40 | 2.431,40 | ||
Total | 5.880,00 | 2.431,40 | 2.431,40 |