Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GERTEL TELEFONIA MOVEL LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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3993 | 10/06/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2.940,00 | 471,40 | 471,40 |
Sub-total | 2.940,00 | 471,40 | 471,40 | ||
Total | 2.940,00 | 471,40 | 471,40 |