Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CLARO S/A |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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978 | 13/02/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 6,01 | 6,01 | 6,01 |
1649 | 11/03/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 55,18 | 55,18 | 55,18 |
3387 | 23/05/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 198,41 | 198,41 | 198,41 |
4467 | 27/06/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 130,30 | 130,30 | 0,00 |
Sub-total | 389,90 | 389,90 | 259,60 | ||
Total | 389,90 | 389,90 | 259,60 |