Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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4111 | 17/06/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 175,99 | 175,99 | 175,99 |
Sub-total | 175,99 | 175,99 | 175,99 | ||
Total | 175,99 | 175,99 | 175,99 |