Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SONIA VIEIRA 50433563087 |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2897 | 29/04/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
Sub-total | 360,00 | 360,00 | 360,00 | ||
Total | 360,00 | 360,00 | 360,00 |