Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ANDERSON SONDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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6313 | 18/09/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 489,90 | 489,90 | 489,90 |
Sub-total | 489,90 | 489,90 | 489,90 | ||
Total | 489,90 | 489,90 | 489,90 |