Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GRAZIELA SORESINA 00727110004 |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2253 | 02/04/2025 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
Sub-total | 380,00 | 380,00 | 380,00 | ||
Total | 380,00 | 380,00 | 380,00 |