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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1587 Data de lançamento: 28/02/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVID. CURRIC. ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 9 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS ATRAVES DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EMEF MENINO DEUS, CFE PROCESSO Nº 012/2012, CONVITE Nº 09/2012, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO Nº 028/2012. 0,00 2.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2013 REF. FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS ATRAVES DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EMEF MENINO DEUS, CFE PROCESSO Nº 012/2012, CONVITE Nº 09/2012, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO Nº 028/2012. 2.500,00
09/04/2013 EMP. LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO T. LIRA, CFE NF 1085. 250,00
12/04/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1587/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850987 250,00
07/05/2013 EMP. LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA, CFE NF 1109. 250,00
14/05/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1587/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850994 250,00
05/06/2013 EMP. LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA, CFE NF 1124. 250,00
13/06/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1587/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851001 250,00
04/07/2013 EMP. LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA, CFE NF 1141. 250,00
11/07/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1587/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851016 250,00
05/08/2013 EMP. LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA, CFE NF 1160. 250,00
08/08/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1587/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851026 250,00
09/09/2013 EMP. LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA, CFE NF 1191. 250,00
18/09/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1587/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851046 250,00
08/10/2013 EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 1209. 250,00
11/10/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1587/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851055 250,00
08/11/2013 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 1231. 250,00
13/11/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1587/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851071 250,00
20/12/2013 EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NFs Nºs 1268, 1273. 500,00
TOTAL 2.500,00 2.500,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 500,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.