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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4114 Data de lançamento: 29/05/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 9 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS ATRAVES DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECR. MUN. FAZENDA, CFE PROCESSO Nº 012/2012, CONVITE Nº 09/2012, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2012. 0,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2013 REF. FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS ATRAVES DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECR. MUN. FAZENDA, CFE PROCESSO Nº 012/2012, CONVITE Nº 09/2012, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2012. 350,00
04/07/2013 EMP. LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA, CFE NF 1141 50,00
11/07/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4114/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859084 50,00
05/08/2013 EMP. LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA, CFE NF 1160. 50,00
08/08/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4114/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 952 50,00
09/09/2013 EMP. LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA, CFE NF 1191. 50,00
18/09/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4114/2013 - REF. AGOSTO/2013 SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA - 2412 50,00
08/10/2013 EMPENHO LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA, CFE NF Nº 1209. 50,00
11/10/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4114/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859231 50,00
08/11/2013 EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF 1231. 50,00
13/11/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4114/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 978 50,00
20/12/2013 EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NFs Nºs 1268, 1273. 100,00
TOTAL 350,00 350,00 250,00
SALDO A PAGAR 100,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.