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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1003 Data de lançamento: 17/02/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS PARA MANUTENÇÃO DA INTERNET, NO TELECENTRO MUNICIPAL. 155,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2014 REF. AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS PARA MANUTENÇÃO DA INTERNET, NO TELECENTRO MUNICIPAL. 155,00
17/02/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .004.387.032. 155,00
11/03/2014 Pagamento de Empenho 1003/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851292 155,00
11/03/2014 Pagamento de Empenho 1003/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851292 155,00
11/03/2014 PGTO ANULADO LANÇADO INDEVIDAMENTE -155,00
TOTAL 155,00 155,00 155,00
SALDO A PAGAR 0,00