Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE 14.800 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINÁRIOS DA SEC. MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014, COM RECURSO LIVRE. |
36.852,00 |
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| 01/04/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 29132. |
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498,00 |
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| 09/04/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1067/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859606 |
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498,00 |
| 30/04/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 29847. |
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1.867,50 |
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| 09/05/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1067/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859689 |
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1.867,50 |
| 02/06/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30325. |
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1.369,50 |
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| 12/06/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1067/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859755 |
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1.369,50 |
| 10/07/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30755. |
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1.369,50 |
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| 18/07/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1067/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859861 |
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1.369,50 |
| 30/07/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30980. |
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2.116,50 |
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| 11/08/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1067/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859795 |
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2.116,50 |
| 22/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31266. |
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1.992,00 |
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| 29/08/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1067/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859647 |
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1.992,00 |
| 09/09/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31490. |
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1.618,50 |
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| 19/09/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1067/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859924 |
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1.618,50 |
| 29/09/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31737. |
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5.353,50 |
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| 09/10/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1067/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851390 |
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5.353,50 |
| 20/10/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF 32084. |
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5.876,40 |
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| 30/10/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1067/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859998 |
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5.876,40 |
| 07/11/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR OSCAR VILSON SOUSA SOARES, CFE NF Nº 32727. |
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4.357,50 |
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| 07/11/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR OSCAR VILSON SOUSA SOARES, CFE NF Nº 32727. |
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348,60 |
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| 07/11/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR OSCAR VILSON SOUSA SOARES, CFE NF Nº 32727. |
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124,50 |
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| 14/11/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1067/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860015 |
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4.357,50 |
| 14/11/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1067/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860015 |
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|
348,60 |
| 14/11/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1067/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860015 |
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|
124,50 |
| 21/11/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CRISTIANO GIRARDI, CFE NF 33219. |
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9.960,00 |
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| TOTAL |
36.852,00 |
36.852,00 |
26.892,00 |
| SALDO A PAGAR |
9.960,00 |