| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NELSON HEFLE |
| Número do empenho: | 1119 | Data de lançamento: | 21/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PLUG PARA TELEFONE PARA USO NO SETOR DE CONTROLE INTERNO. | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE PLUG PARA TELEFONE PARA USO NO SETOR DE CONTROLE INTERNO. | 6,00 | ||
| 27/02/2014 | EMP. LIQUIDADO POR JEFERSON FACCIN, CFE NF .004.422.504. | 6,00 | ||
| 24/03/2014 | Pagamento de Empenho 1119/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851362 | 6,00 | ||
| TOTAL | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||