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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1356 Data de lançamento: 26/02/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 6 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, GRAXA, LIQUIDO DE FREIO PARA USO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2014 - CONVITE Nº 006/2014, CONTRATO Nº 022/2014. 17.124,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2014 REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, GRAXA, LIQUIDO DE FREIO PARA USO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2014 - CONVITE Nº 006/2014, CONTRATO Nº 022/2014. 17.124,00
25/03/2014 EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .277. 15.183,00
02/04/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1356/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859581 15.183,00
14/05/2014 EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .307. 1.941,00
TOTAL 17.124,00 17.124,00 15.183,00
SALDO A PAGAR 1.941,00