| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1356 | Data de lançamento: | 26/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, GRAXA, LIQUIDO DE FREIO PARA USO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2014 - CONVITE Nº 006/2014, CONTRATO Nº 022/2014. | 17.124,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, GRAXA, LIQUIDO DE FREIO PARA USO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2014 - CONVITE Nº 006/2014, CONTRATO Nº 022/2014. | 17.124,00 | ||
| 25/03/2014 | EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .277. | 15.183,00 | ||
| 02/04/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1356/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859581 | 15.183,00 | ||
| 14/05/2014 | EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .307. | 1.941,00 | ||
| TOTAL | 17.124,00 | 17.124,00 | 15.183,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.941,00 | |||