| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BRUNA TOLEDO |
| Número do empenho: | 139 | Data de lançamento: | 06/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO EM BOCAS DE LOBO NAS VIAS DO MUNICÍPIO. | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO EM BOCAS DE LOBO NAS VIAS DO MUNICÍPIO. | 24,00 | ||
| 06/01/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF Nº 004.126.800. | 24,00 | ||
| 23/01/2014 | Pagamento de Empenho 139/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859465 | 24,00 | ||
| TOTAL | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||