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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1528 Data de lançamento: 07/03/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 01 PASSAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 09.03.2014, DO SERVIDOR GILVAN R. DE MOURA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DPM. 52,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2014 REF. 01 PASSAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 09.03.2014, DO SERVIDOR GILVAN R. DE MOURA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DPM. 52,80
07/03/2014 EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA. 52,80
21/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1023 PAGTO. REF. EMPENHO 1528/2014 VIACAO OURO E PRATA S/A - 1681 52,80
TOTAL 52,80 52,80 52,80
SALDO A PAGAR 0,00