| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
| Número do empenho: | 2364 | Data de lançamento: | 16/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO QUADRO DE COMANDO DO POÇO N°17, DA COMUNIDADE DA LINHA FERRARI,REFERENTE A 33% DO VALOR TOTAL. | 115,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2014 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO QUADRO DE COMANDO DO POÇO N°17, DA COMUNIDADE DA LINHA FERRARI,REFERENTE A 33% DO VALOR TOTAL. | 115,04 | ||
| 16/04/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF Nº 346. | 115,04 | ||
| 08/05/2014 | Pagamento de Empenho 2364/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851353 | 115,04 | ||
| TOTAL | 115,04 | 115,04 | 115,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||