Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE 14.000 LITROS DE DIESEL ORIGINAL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC.MUNIC.DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 071/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013, CONTRATO Nº 005/2014. |
30.058,00 |
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| 12/02/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 28148 |
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1.073,50 |
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| 21/02/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 244/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857741 |
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1.073,50 |
| 13/03/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR DÉRCIO GONZATTI, CFE NF 28547. |
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3.220,50 |
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| 24/03/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 244/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857860 |
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3.220,50 |
| 04/04/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 29267. |
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1.180,85 |
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| 09/04/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 244/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857872 |
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1.180,85 |
| 30/04/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 29846. |
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1.073,50 |
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| 09/05/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 244/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857968 |
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1.073,50 |
| 02/06/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30324. |
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1.932,30 |
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| 12/06/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 244/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858032 |
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1.932,30 |
| 10/07/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30756. |
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858,80 |
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| 18/07/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 244/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858086 |
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|
858,80 |
| 30/07/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30979. |
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1.502,90 |
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| 11/08/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 244/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858129 |
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|
1.502,90 |
| 22/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31267. |
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644,10 |
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| 29/08/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 244/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858165 |
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644,10 |
| 09/09/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31491. |
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644,10 |
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| 19/09/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 244/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858193 |
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644,10 |
| 29/09/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31738. |
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751,45 |
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| 09/10/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 244/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1039 |
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751,45 |
| 20/10/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF 32085. |
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1.180,85 |
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| 30/10/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 244/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858267 |
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1.180,85 |
| 07/11/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR OSCAR VILSON SOUZA SOARES, CFE NF Nº 32729. |
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140,00 |
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| 07/11/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR OSCAR VILSON SOUSA SOARES, CFE NF Nº 032729. |
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300,58 |
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| 07/11/2014 |
VALOR LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. |
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-140,00 |
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| 14/11/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 244/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858301 |
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300,58 |
| 21/11/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CRISTIANO GIRARDI, CFE NF 33220. |
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2.260,00 |
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| TOTAL |
30.058,00 |
16.623,43 |
14.363,43 |
| SALDO A PAGAR |
15.694,57 |