Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE 5.980 LITROS DE DIESEL ORIGINAL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 071/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013, CONTRATO Nº 005/2014. |
12.839,06 |
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| 13/03/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR DÉRCIO GONZATTI, CFE NF 28547. |
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4.294,00 |
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| 24/03/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 245/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2000 |
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4.294,00 |
| 04/04/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 29268. |
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343,52 |
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| 09/04/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 245/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2028 |
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343,52 |
| 28/10/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF 32085. |
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3.220,50 |
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| 30/10/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 245/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2272 |
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3.220,50 |
| 21/11/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CRISTIANO GIRARDI, CFE NF 33220. |
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3.390,00 |
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| TOTAL |
12.839,06 |
11.248,02 |
7.858,02 |
| SALDO A PAGAR |
4.981,04 |