| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 283 | Data de lançamento: | 16/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE S CELULARES Nºs 8402.0734, 8401.5829, 8404.1165, 8402.0973, 8404.7990, 8439.0724, 8439.0718, 8439.0512, 8401.3857, 8401.3759, 8402.0974, 8439.0719, 8401.3782, 8404.0903, 8404.1156 E 8439.0725. | 767,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2014 | REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE S CELULARES Nºs 8402.0734, 8401.5829, 8404.1165, 8402.0973, 8404.7990, 8439.0724, 8439.0718, 8439.0512, 8401.3857, 8401.3759, 8402.0974, 8439.0719, 8401.3782, 8404.0903, 8404.1156 E 8439.0725. | 767,83 | ||
| 16/01/2014 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 767,83 | ||
| 29/01/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 283/2014 OI SA - 2050 | 767,83 | ||
| TOTAL | 767,83 | 767,83 | 767,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||