| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMAJA - CONS.MUN. ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 4669 | Data de lançamento: | 07/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. IRRF DO COMAJA, 05/2014 | 137,30 | 137,30 |
| 1.00 | 06/2014 | 153,36 | 153,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2014 | REF. IRRF DO COMAJA, 05/2014 06/2014 | 290,66 | ||
| 07/08/2014 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 290,66 | ||
| 18/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4669/2014 COMAJA - CONS.MUN. ALTO JACUi - 911 | 290,66 | ||
| TOTAL | 290,66 | 290,66 | 290,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||