| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S A |
| Número do empenho: | 4755 | Data de lançamento: | 13/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 8404.7990 | 44,90 | 44,90 |
| 1.00 | 8439.0718 | 30,74 | 30,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2014 | REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 8404.7990 8439.0718 | 75,64 | ||
| 13/08/2014 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 75,64 | ||
| 15/09/2014 | Pagamento de Empenho 4755/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859921 | 75,64 | ||
| TOTAL | 75,64 | 75,64 | 75,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||