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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5505 Data de lançamento: 22/09/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LUBRIFICAÇÃO NO MICROONIBUS AGRALE, PLACAS IGB-3594. 16,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2014 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LUBRIFICAÇÃO NO MICROONIBUS AGRALE, PLACAS IGB-3594. 16,00
22/09/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF Nº 098929. 16,00
06/10/2014 Pagamento de Empenho 5505/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859948 16,00
TOTAL 16,00 16,00 16,00
SALDO A PAGAR 0,00