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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5534 Data de lançamento: 23/09/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 350,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2014 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 350,42
23/09/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1643. 350,42
06/10/2014 Pagamento de Empenho 5534/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859954 350,42
TOTAL 350,42 350,42 350,42
SALDO A PAGAR 0,00