| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 6124 | Data de lançamento: | 22/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO FHACB | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.00.00.00 - AMORT.DA DIVIDA CONT.C/INSTIT. FINANC. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DESPESA DE DIVIDA INSS DA FUND. HOSP. AGRIC. CAMPOS BORGES, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1.170/11 - 22 DE NOVEMBRO DE 2011, 10/2014 | 214,68 | 214,68 |
| 1.00 | 10/2014 | 2.006,13 | 2.006,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2014 | REF. DESPESA DE DIVIDA INSS DA FUND. HOSP. AGRIC. CAMPOS BORGES, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1.170/11 - 22 DE NOVEMBRO DE 2011, 10/2014 10/2014 | 2.220,81 | ||
| 22/10/2014 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 2.220,81 | ||
| 30/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6124/2014 I N S S - 111 | 2.220,81 | ||
| TOTAL | 2.220,81 | 2.220,81 | 2.220,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||