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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 68 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO(VIA TELEFONE) DE SISTEMAS DE ALARMES INSTALADOS JUNTO AS DEPENDENCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2013. 286,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO(VIA TELEFONE) DE SISTEMAS DE ALARMES INSTALADOS JUNTO AS DEPENDENCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2013. 286,58
03/02/2014 EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 2341. 90,01
10/02/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 68/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859474 90,01
28/02/2014 EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 2402. 100,00
07/03/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 68/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859547 100,00
31/03/2014 EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 2460. 96,57
09/04/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 68/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859604 96,57
TOTAL 286,58 286,58 286,58
SALDO A PAGAR 0,00