Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2014 |
REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014, NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
25.000,00 |
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| 29/01/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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2.208,77 |
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| 12/02/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859484 |
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2.208,77 |
| 24/02/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
1.699,61 |
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| 12/03/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859549 |
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|
1.699,61 |
| 26/03/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
1.781,40 |
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| 09/04/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859602 |
|
|
1.781,40 |
| 25/04/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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1.614,28 |
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| 09/05/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859690 |
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|
1.614,28 |
| 28/05/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
1.753,78 |
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| 09/06/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850035 |
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|
1.753,78 |
| 26/06/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
2.586,27 |
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| 11/07/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859857 |
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|
2.586,27 |
| 29/07/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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2.158,92 |
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| 11/08/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859798 |
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|
2.158,92 |
| 27/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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2.002,80 |
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| 09/09/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1093 |
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|
2.002,80 |
| 26/09/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
1.592,14 |
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| 13/10/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850358 |
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|
1.592,14 |
| 30/10/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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1.573,18 |
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| 10/11/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 860006 |
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|
1.573,18 |
| 26/11/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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1.812,04 |
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| 09/12/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851420 |
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1.812,04 |
| 16/12/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA |
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1.688,17 |
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| 16/12/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA |
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201,85 |
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| 16/12/2014 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-2.326,79 |
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| 17/12/2014 |
LIQUIDAÇÃO ESTORNADA LANÇADA INDEVIDAMENTE |
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-201,85 |
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| 17/12/2014 |
VALOR ANULADO POR SOBRA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA |
-201,85 |
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| 22/12/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860050 |
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1.688,17 |
| TOTAL |
22.471,36 |
22.471,36 |
22.471,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |