| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOZI 57411328049 |
| Número do empenho: | 975 | Data de lançamento: | 14/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NO CANO DO DESENTUPIDOR DE FOSSA. | 145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2014 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NO CANO DO DESENTUPIDOR DE FOSSA. | 145,00 | ||
| 14/02/2014 | EMP. LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF 244. | 145,00 | ||
| 11/03/2014 | Pagamento de Empenho 975/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851302 | 145,00 | ||
| TOTAL | 145,00 | 145,00 | 145,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||