Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2015 |
REF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMWENTOS Nº028/2012, PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS NA EMEF MENINO DEUS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2012, CONVITE Nº 009/2012. |
2.596,20 |
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14/04/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 1755. |
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259,62 |
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22/04/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1432/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851338 |
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259,62 |
08/05/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 1782. |
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259,62 |
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18/05/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1432/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851292 |
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259,62 |
03/06/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 1815. |
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259,62 |
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10/06/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1432/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851306 |
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259,62 |
06/07/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 1820. |
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259,62 |
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08/07/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851322
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1432/2015 - REF. JUNHO/2015
SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA - 2412 |
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259,62 |
06/08/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 1890. |
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259,62 |
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04/09/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 1928. |
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259,62 |
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08/09/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1432/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851356 |
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259,62 |
15/09/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1432/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851359 |
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259,62 |
06/10/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 1969. |
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259,62 |
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19/10/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1432/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851366 |
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259,62 |
05/11/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF 2007. |
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259,62 |
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16/11/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1432/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851373 |
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259,62 |
09/12/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 02041. |
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11/12/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR SIDINEI DE SOUZA, CFE NF 2077. |
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15/12/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1432/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851387 |
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22/12/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1432/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851400 |
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259,62 |
TOTAL |
2.596,20 |
2.596,20 |
2.596,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.