Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/06/2015 |
REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVILHAO P/AGRIC. FAMILIAR NO MUN. C.BORGES, C/REC. CONTR. REPASSE Nº 795363/2013/MINIST. DESENV. AGRARIO/CAIXA PROC. Nº 2617.1011523-87/2013, LIC. 036/2015, TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2015, CONTRATO Nº 079/2015. |
41.995,95 |
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04/08/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR HELOISA FREESE BORTOLUZZI, CFE NF Nº 008605931. |
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8.233,53 |
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04/08/2015 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. |
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-8.233,53 |
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10/09/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR HELOISA FREESE BORTOLUZZI, CFE NF Nº 008.605.931. |
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1.183,53 |
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15/09/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3915/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1204 |
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1.183,53 |
17/09/2015 |
PGTO INDEVIDO |
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-1.183,53 |
23/09/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3915/2015 - REF. NF Nº 008605931
FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA ME - 4569 |
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1.183,53 |
28/10/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR MAGLIANI DULLIUS, CFE NF Nº 009403461. |
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12.969,90 |
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10/11/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3915/2015 - REF. OUTUBRO/2015
FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA ME - 4569 |
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12.969,90 |
07/12/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MAGLIANI DULLIUS, CFE NF Nº 009806353. |
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6.028,32 |
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18/12/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3915/2015 - REF. 009806353.
FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA ME - 4569 |
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6.028,32 |
15/04/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MAGLIANI DULLIUS, CFE NF Nº 010773725. |
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12.975,72 |
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25/04/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3915/2015 - REF. OFÍCIO Nº 095/2016.
FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA ME - 4569 |
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12.975,72 |
12/05/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MAGLIANI DULLIUS, CFE NF Nº 011044614. |
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8.838,48 |
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18/05/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3915/2015 - REF. NF N. 011044614
FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA ME - 4569 |
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8.838,48 |
TOTAL |
41.995,95 |
41.995,95 |
41.995,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.