Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2015 |
REF. EXECUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE 08 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÃO 001/2015 DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL DO MUNICÍPIO,LEI MUNICIPAL Nº 1029/2009 E LEI Nº 1115/2010. |
140.511,10 |
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| 04/08/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR HELOISA FREESE BORTOLUZZI, CFE NF Nº 008605931. |
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8.233,53 |
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| 04/08/2015 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. |
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-8.233,53 |
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| 11/01/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MAGLIANE DULLIUS, CFE NF Nº 010084337. |
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72.704,12 |
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| 02/02/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851555, 1266
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4452/2015 - REF. NF Nº 010084337.
FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA ME - 4569 |
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72.704,12 |
| 01/04/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MAGLIANI DULLIUS, CFE NF Nº 010857845. |
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35.534,14 |
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| 19/04/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1295
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4452/2015 - REF. 2ª MEDIÇÃO - NF Nº 010857845.
FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA ME - 4569 |
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35.534,14 |
| 14/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR MAGLIANI DULLIUS, CFE NF 011.617.786. |
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32.272,84 |
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| 30/09/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4452/2015 - REF. NF 011.617.786
FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA ME - 4569 |
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32.272,84 |
| TOTAL |
140.511,10 |
140.511,10 |
140.511,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |