REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUT. MEIOS DE TELEC. PARA CONEXAO A INTERNET, SUPORTE SISTEMA DE REDE, DA ADM. MUNICIPAL E INTERNET COM. DO MUN. LICITACAO Nº 048/2013, CONVITE Nº 029/2013, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2013.
0,00
4.998,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2015
REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUT. MEIOS DE TELEC. PARA CONEXAO A INTERNET, SUPORTE SISTEMA DE REDE, DA ADM. MUNICIPAL E INTERNET COM. DO MUN. LICITACAO Nº 048/2013, CONVITE Nº 029/2013, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2013.
4.998,00
02/09/2015
EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 146, 093.
4.998,00
15/10/2015
Pagamento de Empenho 5011/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850362
4.998,00
TOTAL
4.998,00
4.998,00
4.998,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.