Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/01/2015 |
REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NO PREDIO DA SECR. SAUDE ASSIST. SOCIAL, PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E UBS VILA OPERARIA, CFE CONVITE Nº 18/2014, LICITAÇÃO Nº 029/2014, CONTRATO Nº 063/2014. |
1.308,00 |
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06/03/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 548. |
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218,00 |
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12/03/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 452. |
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218,00 |
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16/03/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858608
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 77/2015 - REF. FEV/2015
INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA - 3645 |
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218,00 |
01/04/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 0636. |
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218,00 |
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30/04/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858707 |
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218,00 |
30/04/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858707 |
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218,00 |
29/05/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 818. |
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218,00 |
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10/06/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858806 |
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218,00 |
30/06/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 905. |
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218,00 |
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30/06/2015 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-218,00 |
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10/07/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858845 |
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218,00 |
TOTAL |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.