Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: LABORATORIO DE ANA L CLIN SAMAR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
100 |
Data de lançamento: |
04/01/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
CONSULTAS ESPECIALIZADAS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO TABELA SUS, CONF. CHAMADA PÚBLICA E CONTRATO 02/2014 |
0,00 |
2.353,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2016 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO TABELA SUS, CONF. CHAMADA PÚBLICA E CONTRATO 02/2014 |
2.353,68 |
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04/01/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF Nº 0898. |
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2.353,68 |
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17/02/2016 |
Pagamento de Empenho 100/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859236 |
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2.353,68 |
TOTAL |
2.353,68 |
2.353,68 |
2.353,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.