Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1002 |
Data de lançamento: |
16/02/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Vegetal |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO NO TRATOR FORD 4630. |
0,00 |
18,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/02/2016 |
REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO NO TRATOR FORD 4630. |
18,51 |
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16/02/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ELIOMAR RODRIGUES BARBOSA, CFE NF Nº 027066. |
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18,51 |
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10/03/2016 |
Pagamento de Empenho 1002/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860979 |
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18,51 |
TOTAL |
18,51 |
18,51 |
18,51 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.