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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: WAGNER SCHERER RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1055 Data de lançamento: 18/02/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 4 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES,PARA A LINHA/ ITINERARIO DE PINHALZINHO, CFE LICITAÇÃO Nº 037/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2013. 0,00 22.947,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2016 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES,PARA A LINHA/ ITINERARIO DE PINHALZINHO, CFE LICITAÇÃO Nº 037/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2013. 22.947,75
01/03/2016 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 249. 1.311,30
07/03/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2747, 2748 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1055/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378 1.311,30
01/04/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 0250. 4.263,84
07/04/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2780, 2781 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1055/2016 - REF. 21 VIAGENS - NF Nº 250. WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378 4.263,84
02/05/2016 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 252. 3.451,68
10/05/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2812, 2813 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1055/2016 - REF. ABRIL/2016 WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378 3.451,68
01/06/2016 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 255. 4.402,02
13/06/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2832, 2833 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1055/2016 - REF. MAIO/2016 WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378 4.402,02
01/07/2016 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 257. 5.091,51
18/07/2016 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 260. 2.435,07
22/07/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2891, 2890 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1055/2016 - REF. JULHO/2016 WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378 5.091,51
01/09/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 262. 1.992,33
16/09/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2864, 2865 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1055/2016 - REF. JULHO/2016 WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378 2.435,07
17/10/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2874, 2873 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1055/2016 - REF. 1648,50KM WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378 1.992,33
TOTAL 22.947,75 22.947,75 22.947,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.