Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1284 |
Data de lançamento: |
26/02/2016 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Referente pagto folha mes 02/2016 |
0,00 |
50.927,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2016 |
Referente pagto folha mes 02/2016 |
50.927,04 |
|
|
26/02/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA E RESCISÃO 02/2016 E FERIAS 03/2016. |
|
50.927,04 |
|
26/02/2016 |
VALOR LIQUIDADO EM RECURSO VINCULADO ERRONEO. |
|
-9.067,52 |
|
26/02/2016 |
VALOR EMPENHADO EM RV ERRONEO. |
-9.067,52 |
|
|
03/03/2016 |
Pagamento de Empenho 1284/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
41.859,52 |
TOTAL |
41.859,52 |
41.859,52 |
41.859,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.