| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1321 | Data de lançamento: | 26/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | SALARIO FAMILIA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.09.01.01.00.00 - SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE pagto ferias mes 03/2016 | 0,00 | 124,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2016 | REFERENTE pagto ferias mes 03/2016 | 124,11 | ||
| 26/02/2016 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA E RESCISÃO 02/2016 E FERIAS 03/2016. | 124,11 | ||
| 03/03/2016 | Pagamento de Empenho 1321/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 124,11 | ||
| TOTAL | 124,11 | 124,11 | 124,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||