Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: MAURICIO LEMES MACIEL 01207990060 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1336 |
Data de lançamento: |
26/02/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO E REFORMA EMEI |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO (MÃO-DE-OBRA) PARA EXECUÇÃO TOTAL DE EXTRUTURA DE COBERTURA, CONTRA-PISO E INSTALAÇÃO DE GRELHA NA E.M.E.I. TOCA DOS TOCOS. |
0,00 |
4.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2016 |
REF. SERVIÇO (MÃO-DE-OBRA) PARA EXECUÇÃO TOTAL DE EXTRUTURA DE COBERTURA, CONTRA-PISO E INSTALAÇÃO DE GRELHA NA E.M.E.I. TOCA DOS TOCOS. |
4.600,00 |
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09/03/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 020. |
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4.600,00 |
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10/03/2016 |
Pagamento de Empenho 1336/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2757 |
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4.600,00 |
TOTAL |
4.600,00 |
4.600,00 |
4.600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.