Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: LUIZ ANTONIO BRUNORI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1361 |
Data de lançamento: |
29/02/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 02.03.2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "A NOVA LEGISLAÇÃO ELEITORAL DE 2016" |
0,00 |
99,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/02/2016 |
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 02.03.2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "A NOVA LEGISLAÇÃO ELEITORAL DE 2016" |
99,80 |
|
|
29/02/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº |
|
99,80 |
|
10/03/2016 |
Pagamento de Empenho 1361/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861037 |
|
|
99,80 |
TOTAL |
99,80 |
99,80 |
99,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.