Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: REJANE MARCHIORETTO 84058056053 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1386 |
Data de lançamento: |
01/03/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO PARA O JANTAR DA MULHER NO DIA 04 DE MARÇO DE 2016. |
0,00 |
2.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2016 |
REF. LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO PARA O JANTAR DA MULHER NO DIA 04 DE MARÇO DE 2016. |
2.200,00 |
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08/03/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 151. |
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2.200,00 |
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11/04/2016 |
Pagamento de Empenho 1386/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851589 |
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2.200,00 |
TOTAL |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.