| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. |
| Número do empenho: | 1423 | Data de lançamento: | 01/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 9625.0328. | 0,00 | 644,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2016 | REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 9625.0328. | 644,94 | ||
| 01/03/2016 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 644,94 | ||
| 07/04/2016 | Pagamento de Empenho 1423/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861048 | 644,94 | ||
| TOTAL | 644,94 | 644,94 | 644,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||