Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1655 |
Data de lançamento: |
11/03/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DO 4° ESCONDERIJO DO COELHO QUE SE REALIZARA DIAS 11, 12 E 13 DE MARÇO DE 2016. |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DO 4° ESCONDERIJO DO COELHO QUE SE REALIZARA DIAS 11, 12 E 13 DE MARÇO DE 2016. |
40,00 |
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15/03/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 010692077. |
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40,00 |
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11/04/2016 |
Pagamento de Empenho 1655/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850364 |
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40,00 |
TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.